我想请教一下金蝶kis系统年初如何反结帐 系统提示年初不能反结帐,需在上年末备份数据中操作,具体如何操作呢?我是远程操控做账,所以不能用键盘进行操作
喜悦的鲜花
于2022-04-12 09:29 发布 2594次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2022-04-12 09:30
1.
1/2第一步登录金蝶软件,进入主界面,选择主控台【财务会计】中【固定资产管理】模块,按住Shift键,同时单击【期末处理】功能中的【期末结账】.
2.
2/2第二步 完成上一步操作后,可显示【结账】与【反结账】功能同时出现的【期末结账】明细界面,选择【反结账】功能后,单击确定即可.
相关问题讨论

1.
1/2第一步登录金蝶软件,进入主界面,选择主控台【财务会计】中【固定资产管理】模块,按住Shift键,同时单击【期末处理】功能中的【期末结账】.
2.
2/2第二步 完成上一步操作后,可显示【结账】与【反结账】功能同时出现的【期末结账】明细界面,选择【反结账】功能后,单击确定即可.
2022-04-12 09:30:42

你好,期初数据启用了就无法再更改的。
2018-05-17 12:18:00

那应该不是反结账,是反记账处理,就可以了
2018-04-16 10:17:07

反结账 :总账-期末-结账 鼠标点中最后一个结账的月份
然后ctrl+shift+F6 输入账套主管的密码,空密码则直接按回车,
是不是有凭证未过账,你点下记账看看。
2017-02-20 10:18:22

对于迷你版金蝶软件,这个已经到了2020年1月,是无法反结账到2019年12月的,只能看你有没有12月份备份的文件,反记账后才能修改。
2020-01-19 17:54:11
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息