你好老师,之前有一笔购按摩椅的专票,但是专票也没有认证,之前会计做了一笔进项税额,借:销售费用 1000 0 贷:应交税费-应交增值税一进项税额 600 现在我接手了发现做错分录,想把它改正过来,借::销售费用600 贷:应交税费-应交增值税一进项税额6OO(红冲) 请老师看下对吗
潇洒的御姐
于2022-04-12 09:59 发布 411次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
前面两个对的,最后一个,借进项转出贷转出未交增值税
2019-08-06 14:42:22
你看一下图片吧,同学
2019-08-05 11:30:40
你好!操作可以这样,但是本身没有这样要求。
2020-08-14 11:40:20
您好,上边那个账务处理,是企业准则可以用的,然后向一般的小企业,都是用下边你说的这个简便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
可以的
2017-09-04 22:00:33
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