老师,21年年末暂估:借:其他业务成本 贷:应付帐款-暂估。今年确定暂估不会到票,汇算清缴已调增。现帐上挂着暂估如何处理。
帅气的钢铁侠
于2022-04-12 13:53 发布 1037次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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借应付账款暂估贷利润分配,未分配利润汇算清交调整就可以的。
2022-04-12 13:55:23

你好 是的 没有列表里的可以填写在其他栏。
2020-04-01 13:48:09

是的,这个成本就是工资
2020-05-20 09:58:04

你好 需要的; 你是2020年的话 那你记得汇算调增处理 ; 到时补企业所得税
2021-04-30 08:39:28

您好,要算的,应付职工薪酬明细表里面的项目的数据是根据应付职工薪酬科目的数据来填的
2019-05-10 21:18:28
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