送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2022-04-12 15:53

你好,是的,分录是正确的

微信用户 追问

2022-04-12 15:54

那收到票没付钱怎么做

微信用户 追问

2022-04-12 15:54

是先计提一年的房租费,没付钱还要摊销吗

小云老师 解答

2022-04-12 15:58

你上面就是收到没有付钱的分录呀

微信用户 追问

2022-04-12 15:59

每个月摊销怎么摊

微信用户 追问

2022-04-12 15:59

就是付一个月的就摊一个月的吗

微信用户 追问

2022-04-12 16:00

做个支付的分录冲掉其他应付款吗

微信用户 追问

2022-04-12 16:03

房租费要不要计提啊

小云老师 解答

2022-04-12 16:03

上面的分录就是一个月的分录,每个月都这样计提!

微信用户 追问

2022-04-12 16:03

付款也不会一个月一个月的付,

微信用户 追问

2022-04-12 16:04

我做的时候是不是先要做一年的,然后再一个月一个月去摊

小云老师 解答

2022-04-12 16:05

你实际付款借其他应付款  贷银行存款

微信用户 追问

2022-04-12 16:06

那你的意思就是我按月去计提,

微信用户 追问

2022-04-12 16:07

还有就是对于出租房而言,发票开了,钱没收到怎么做

微信用户 追问

2022-04-12 16:08

借:应收账款,贷:营业收入,贷:应交税金一应交增值税是不是这样

小云老师 解答

2022-04-12 16:32

是的,按月计提
出租方分录是正确的

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你好;  你员工发生的应该走应付职薪酬科目 去过渡的;   直接做其他应付款是什么情况
2022-03-31 15:40:52
你好,这个具体的是什么业务的?
2022-03-31 10:04:23
直接 借:管理费用-个人社保 负数 贷:应付职工薪酬-社保 负数
2021-12-10 16:40:42
你好,原分录做红字就可以,不跨年度的话,
2021-11-15 14:37:59
就是欠着人家的钱没有支付吗?如果只是办公费的话,购买办公用品。
2021-11-03 16:21:36
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