老师,房开企业收到预收款,预缴土地增值税,借:应交税费-预交土地增值税 贷:银行存款,待开发项目达到完工条件,将土地增值税转入税金及附加科目,借:税金及附加 贷:应交税费-应交土地增值税,请问这样做分录对吗?还是两笔分录都只用应交税费-应交土地增值税这个科目? 不然,应交税费-应交土地增值税这个科目账做不平
香水百合
于2022-04-12 16:59 发布 1717次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
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你好,预交的土地增值税时:
借:应交税金--土地增值税
贷:银行存款
清算时,
借:税金及附加
贷:应交税费—应交土地增值税
借:应交税费—应交土地增值税
贷:银行存款
2021-12-28 17:50:07
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您好,对的,这个是没错的,是这样做的
2024-08-02 10:31:11
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你好,预缴也先计提的
2020-07-16 11:49:38
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预交的不用计提,可以直接借应交税费 贷银行存款
2017-06-10 09:07:48
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您好,
如房地产预交土地增值税20万元,则会计处理如下:
借:应交税费-应交土地增值税20
贷:银行存款20
待开发项目达到完工条件,相应的收入及成本结转损益时,将土地增值税转入税金及附加科目:
借:税金及附加20
贷:应交税费-应交土地增值税20
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2019-03-03 11:43:50
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