送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-04-12 19:21

你好,是外账还是内账的处理
应当根据实际交易开具发票才是啊

诗和远方 追问

2022-04-12 19:23

外账实际只能收回500

邹老师 解答

2022-04-12 19:24

你好
借:银行存款500,应收账款500 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税

诗和远方 追问

2022-04-12 19:27

但是开了1000发票

邹老师 解答

2022-04-12 19:28

(是针对这个回复有什么疑问吗)

诗和远方 追问

2022-04-12 20:20

多开出来的发票应该计入哪里呢

邹老师 解答

2022-04-12 20:20

请仔细看我回复的内容

诗和远方 追问

2022-04-12 20:25

老师发票面值1000我按照500确认收入吗

邹老师 解答

2022-04-12 20:26

你好
借:银行存款500,应收账款500 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税
这里是按1000元做收入处理啊  

上传图片  
相关问题讨论
你好,是外账还是内账的处理 应当根据实际交易开具发票才是啊
2022-04-12 19:21:21
同学你好 计入福利费就行
2021-11-15 11:27:14
您好,金额大概是多少
2021-08-03 22:45:04
同学你好 计入低值易耗品
2021-11-16 15:03:22
金额不大做销售费用易耗品里面。
2021-09-23 19:25:14
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...