- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
你好,计入工资核算
2017-04-13 14:57:38
您好!先做借:管理费用,贷:应付职工薪酬,然后再做,借应付职工薪酬 贷:现金。
2016-07-15 10:58:45
你好,借应付职工薪酬――福利费 贷库存现金 然后借管理费用――福利费 贷应付职工薪酬
2018-10-09 15:44:43
你好,过节发放的现金就是通过福利费核算的
2017-09-30 11:27:45
你好!
对的,12月份计提
2020-01-02 12:16:53
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息