23年12月的成本计提错误,原材料计提多了,这种情况 问
你好,也就是第4季的财务报表改成正确的吗?如果是的话,你反结账修改吧。 答
老师,工程结算后,给甲方开的发票含工程质保金,后期 问
你好是的,正规的做法就是开红字冲减。 答
老师你好,公司是原铁矿矿山企业2012年到现在一直 问
长期待摊费用不能直接冲减收入。增值税方面,转卖副产矿产生纳税义务,应按规开票纳税。企业所得税方面,长期待摊费用需分期摊销,没成本发票但有其他合法凭证,部分成本或可扣除,可能需纳税调整。建议与对方协商要发票,完善凭证管理,咨询税务机关。 答
请问多家个体户需要每一个做汇算清缴后再填写C表 问
你好,做了汇算清缴B表,然后再去填写C表。 答
老师:原来手工做就是收入成本费用=纯利润,就是人工 问
以下是两种的处理方式: 通过期初余额调整 在财务软件期初余额中,把总经办费用对应的科目期初余额减少 2 万,在社保费用相关科目(如 “应付职工薪酬 - 社会保险费”)期初余额增加 2 万。 通过会计分录调整 冲销错误分录:借:银行存款等(之前计入总经办费用时的贷方科目)20,000(金额用红字),贷:管理费用 - 总经办费用 20,000(金额用红字)。 记录正确分录:借:应付职工薪酬 - 社会保险费 20,000,贷:银行存款 20,000。 答

老师,期初建账的时候有比未收上来的钱计的是应收账款2万但是这2万的应收款包括某个职工3000元工资,现在是公司想先将这3000元工资发放给员工,这个分录怎么写?到时候收上来2万的应收款再应该怎么记账?
答: 你好,同学。 借 银行存款 贷 应收账款 发工资时 借 应付职工薪酬 贷 存款
应收账款收回时候有抹零的这样的分录怎么记账呀
答: 借:坏账准备,贷:应收账款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
请问应收账款本来是50000元,而记账时写成80000元,该怎么调整过来?分录怎么写?多谢啦!
答: 您好,那和应收账款对应的科目是怎么写的呢?


!!! 追问
2022-04-13 17:29
李霞老师 解答
2022-04-13 17:32