送心意

文静老师

职称高级会计师,中级会计师,会计学讲师

2022-04-13 20:00

同学,你好
借管理费用
贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬
贷其他应付款

徐兰 追问

2022-04-13 20:04

一个发票要写2道是吗?

徐兰 追问

2022-04-13 20:08

能不能直接省去中间的应付职工薪酬 写 借管理费用 贷其他应付款

文静老师 解答

2022-04-13 20:10

这样处理也可以,同学

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相关问题讨论
你好 要分开,列入管理费用福利费科目
2020-01-15 11:59:48
您好,分录二是正确的
2024-03-07 13:15:05
你好 这个是计提的分录的
2023-11-29 17:50:14
同学,你好 因为这个福利计入费用
2023-09-27 18:31:49
你好,如果福利费都通过应付职工薪酬-福利费过下,就是应付职工薪酬-福利费的贷方累计金额
2024-03-26 16:04:40
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