送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2022-04-13 21:19

1借固定资产52000
贷银行存款52000

暖暖老师 解答

2022-04-13 21:20

5借固定资产75000
贷实收资本75000

暖暖老师 解答

2022-04-13 21:21

3借固定资产20000
贷以前年度损益20000

暖暖老师 解答

2022-04-13 21:21

4借资产减值损失7500
贷固定资产减值准备7500

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相关问题讨论
1借固定资产52000 贷银行存款52000
2022-04-13 21:19:50
您好 1.销售产品,一批售价共计200000万元,增值税税率13%,款已收到,并存入银行 借:银行存款 2260000 贷:主营业务收入 2000000 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)260000 2.以银行责任支付销售产品发生的运杂费,包装费等费用4000元 借:销售费用 4000 贷:银行存款 4000 3.以银行存款1800元支付,本季度银行借款利息前两个月已预提,借款利息1200 借:应付利息 1200 借:财务费用600 贷:银行存款 1800 4.没收逾期未退的包装物押金1800元 借:其他应付款 1800 贷:营业外收入 1800 5.以银行存款13000元支付违约罚金 借:营业外支出 13000 贷:银行存款 13000 6,收到,某客户由于违约交来的罚金11000元 借;银行存款 11000 贷:营业外收入 11000 7.按5%的税率计算是销售产品20万元应缴纳的消费税 借:税金及附加 200000*0.05=10000 贷:应交税费-应交消费税 10000 8.结转本月已销售产品的成本八80000万元 借:主营业务成本 贷:库存商品 请问这个金额是多少啊 12.年末结转,全年实现的净利润69800元 借:本年利润 69800 贷:利润分配-未分配利润 69800 13按全年净利润的10%提取法定盈余公积金 借:利润分配-计提法定盈余公积69800*0.1=6980 贷:盈余公积-法定盈余公积6980 14向投资者分配股利20000 借:利润分配-应付现金股利 20000 贷:应付股利 20000
2024-01-11 21:17:28
您好,同学 1.借:财务费用600 贷:应付账款 600
2023-12-19 22:17:25
您好,1、借库存现金3,贷银行存款3 2、借在途物资600,应交税费-应交增值税(进项税额)78,贷应付账款678 3、借银行存款350,贷实收资本350 4、借银行存款100,贷短期借款100 5、借财务费用2.5,贷应付利息2.5 6、借固定资产302,应交税费-应交增值税(进项税额)39,贷银行存款341 7、借生产成本170,贷原材料170 8、借制造费用5,贷银行存款5 9、借应收账款101.7,贷主营业务收入90,应交税费-应交增值税(销项税额)11.7 10、借销售费用40,贷银行存款40 11、借银行存款7.8,贷营业外收入7.8 12、借利润分配-提取法定盈余公积25,贷盈余公积-法定盈余公积25 13、借利润分配-应付股利50,贷应付股利50
2020-07-06 12:04:47
学员你好,分录如下 1借固定资产200000 贷:实收资本200000 2借:银行存款100000 贷:长期借款100000 3。借:盈余公积100000 贷:实收资本100000 4借:银行存款 300000贷:实收资本150000资本公积-资本溢价150000 借:资本公积-资本溢价9000 贷:银行存款9000 5借:在途物资150000应交税费-增值税-进项税额19500 贷:银行存款169500
2022-11-10 18:23:43
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