送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2022-04-14 10:22

你好不可以的,是下月申报附加税

???MOMOTEA??? 追问

2022-04-14 10:26

哪个附加税?

暖暖老师 解答

2022-04-14 10:28

城建税教育费附加,地方教育附加

???MOMOTEA??? 追问

2022-04-14 10:32

你好,我不太明白,可以解决一下吗?

暖暖老师 解答

2022-04-14 10:34

当月的免抵退汇总表的数字是下月申报附加税的计税基础

???MOMOTEA??? 追问

2022-04-14 11:56

免抵税额具体递减的是哪部分我不太知道

暖暖老师 解答

2022-04-14 11:56

就是出口抵减内销部分

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年度增值税税负率={[年度销项税额合计+免抵退货物销售额*应税货物适用税率-(年度进项税额合计-年度进项税额转出合计+年初留抵税额-年末留抵税额)]/[年度应税货物或劳务销售额+免抵退货物销售额]}*100%。算每月的就是月度的数据
2019-09-30 14:08:03
同学你好 借:其他应收款-出口退税 贷:应交税费-应交增值税-出口退税
2023-02-06 16:35:18
同学你好 借: 应收账款/银行存款 2,279,281.70   贷: 主营业务收入 2,279,281.70 借: 主营业务成本  贷: 应交税费——应交增值税(进项税额转出)  借: 其他应收款——出口退税 228,092.45   贷: 应交税费——应交增值税(出口退税) 228,092.45      借: 应交税费——应交增值税(出口抵减内销应纳税额) 免抵税额   贷: 应交税费——应交增值税(出口退税) 免抵税额 借: 银行存款 228,092.45   贷: 其他应收款——出口退税 228,092.45
2024-05-08 14:08:09
你好,需要的
2017-05-19 11:06:47
您好,一般情况下,进项税结转处理,借;应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-应交增值税-进项。免抵税额为0,不需要做分录了。
2019-05-14 23:10:13
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