- 送心意
梵一老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2017-04-13 18:59
预提
借:管理费用-水电费10000
贷:预付账款10000
借支
借:其他应收款15000
贷:银行存款15000
付款:
借:预付账款15000
借:其他应收款15000
受到专票
借:库存商品15000
进项税15000*0.17=2550
贷:预付账款15000*1.17=17550
相关问题讨论

您的计提分录就错了
2019-01-01 11:38:49

预提
借:管理费用-水电费10000
贷:预付账款10000
借支
借:其他应收款15000
贷:银行存款15000
付款:
借:预付账款15000
借:其他应收款15000
受到专票
借:库存商品15000
进项税15000*0.17=2550
贷:预付账款15000*1.17=17550
2017-04-13 18:59:22

11月不计提,做预付账款 借预付账款 贷银行
2018-12-10 11:03:06

你好,需要在3月份做计提分录的
2019-04-11 16:25:04

你好,没有跨年的,直接用负数减掉,
2020-01-03 11:12:53
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息