送心意

梵一老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2017-04-13 18:59

预提 
借:管理费用-水电费10000 
贷:预付账款10000 
借支 
借:其他应收款15000 
贷:银行存款15000 
付款: 
借:预付账款15000 
借:其他应收款15000 
 
受到专票 
借:库存商品15000 
进项税15000*0.17=2550 
贷:预付账款15000*1.17=17550

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相关问题讨论
您的计提分录就错了
2019-01-01 11:38:49
预提 借:管理费用-水电费10000 贷:预付账款10000 借支 借:其他应收款15000 贷:银行存款15000 付款: 借:预付账款15000 借:其他应收款15000 受到专票 借:库存商品15000 进项税15000*0.17=2550 贷:预付账款15000*1.17=17550
2017-04-13 18:59:22
11月不计提,做预付账款 借预付账款 贷银行
2018-12-10 11:03:06
你好,需要在3月份做计提分录的
2019-04-11 16:25:04
你好,没有跨年的,直接用负数减掉,
2020-01-03 11:12:53
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