上季度的增值税率开票时,误将5%的税率选成1%,且已申报,然后这个季度按照冲红重新开了蓝色发票,会计分录借:上季度误开票主营业务收入 上季度误开票应交增值税 贷:新开票主营业务收入 新开票应交增值税。这样写可以吗? 上个月:借:银行存款 贷:主营业务收入 应交增值税——销项税
欣欣子
于2022-04-14 10:56 发布 321次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
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你好,都是主营主营业务收入+其他业务收入
2018-05-10 21:05:41
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你好,小规模贷方是应交税费——应交增值税
2017-06-29 22:04:28
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没有 出口免税
2016-06-30 13:53:09
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学员你好,收入合计1243575+1078234.67=2321809.67
2321809.67*0.0185=42953.48应交增值税
2月应交42953.48-20647.51=22305.97
2月进项=1078234.67*0.17-22305.97=160993.92
2021-11-28 22:10:08
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