- 送心意
素心老师
职称: 初级会计师,税务师
2022-04-14 14:52
1、 借:银行存款 7672000
应付债券-利息调整 328000
贷:应付债券-面值 8000000
2、 借:应付职工薪酬 16272000
贷 主营业务收入 14400000
应交税费-应交增值税(销项税额) 1872000
借:管理费用 2712000
生产成本 13560000
贷 应付职工薪酬 16272000
借:主营业务成本 12000000
贷:库存商品 12000000
3、 借:管理费用 20000
贷:累计折旧 20000
相关问题讨论
借:银行存款
贷:应收账款
需要取得三方协议。
2019-10-15 14:09:13
1、 借:银行存款 7672000
应付债券-利息调整 328000
贷:应付债券-面值 8000000
2、 借:应付职工薪酬 16272000
贷 主营业务收入 14400000
应交税费-应交增值税(销项税额) 1872000
借:管理费用 2712000
生产成本 13560000
贷 应付职工薪酬 16272000
借:主营业务成本 12000000
贷:库存商品 12000000
3、 借:管理费用 20000
贷:累计折旧 20000
2022-04-14 14:52:24
你好,你可以学习工业企业的实操
2021-10-22 18:15:28
是 如果是3月确认, 写跟2月一样的分录
2019-06-03 11:11:06
您好,如果是销售用的展厅发生的费用记销售费用
2020-07-28 10:44:47
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