送心意

家权老师

职称税务师

2022-04-14 21:03

借:管理费用-办公费 5000
贷:应收账款-客户5000

夏末 追问

2022-04-14 21:05

然后呢分录没了吗

家权老师 解答

2022-04-14 21:06

是的呀, 就是那样处理哈

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相关问题讨论
借:管理费用-办公费 5000 贷:应收账款-客户5000
2022-04-14 21:03:46
你好 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
2022-01-19 19:58:07
你好,借:预收账款 贷:银行存款
2019-12-04 11:12:23
借应付账款借主营业务成本负数
2019-06-24 22:10:16
你好 营改增后自产自用不用视同销售 借 在建工程 贷 库存商品。 销售货款抵销来料货款的分录 借 应付账款 贷应收账款
2019-10-16 15:41:09
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