送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-04-15 10:44

计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的)
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷银行存款

郭老师 解答

2022-04-15 10:44

账上正常做计提就可以的,只不过是支付的时候,你支付了多少做多少。

上传图片  
相关问题讨论
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2022-04-15 10:44:44
这个借银行 贷其他应付款-其他,挂着,有时间查到就补齐,没有就先挂着等对方收回自己补齐
2020-09-15 17:47:01
那你们应付职工薪酬是负数吗?
2018-11-05 17:17:06
你好 那你就把一般户的明细来补做 这笔金额 才行
2020-04-21 10:46:01
借:主营业务税金及附加 贷:
2017-07-12 09:52:57
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...