老师,社保都是当月计提当月交纳,可是因为账上余额不足,有一部分是次月扣的,这部分怎么做账?还正常计提嘛,那缴的时候未交的那部分怎么做分录
ZHLING
于2022-04-15 10:41 发布 1264次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-04-15 10:44
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的)
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷银行存款
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其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷银行存款
2022-04-15 10:44:44

那你们应付职工薪酬是负数吗?
2018-11-05 17:17:06

这个借银行 贷其他应付款-其他,挂着,有时间查到就补齐,没有就先挂着等对方收回自己补齐
2020-09-15 17:47:01

你好 那你就把一般户的明细来补做 这笔金额 才行
2020-04-21 10:46:01

借:主营业务税金及附加 贷:
2017-07-12 09:52:57
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2022-04-15 10:44