送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2022-04-15 14:39

1借生产成本3220
制造费用644
管理费用2254 
管理费用805 
发应付职工薪酬-应付福利费6923

暖暖老师 解答

2022-04-15 14:40

6借银行存款202000
应收账款476000
贷主营业务收入600000
应交税费应交增值税销项税78000

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相关问题讨论
你好;      你们用汇票去支付 货款的话 。 这个 贴现手续费是你公司来承担吗   
2022-01-20 09:47:30
您好,是需要分录吗还是什么
2022-11-20 10:55:13
借固定资产100555 应交税费应交增值税进项13000 贷、应付票据、113000 银行存款,555
2022-05-21 15:57:10
你好,是需要做这个业务的分录吗? 
2022-03-26 11:32:58
你好请把题目完整发一下吗
2022-04-04 03:43:49
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