送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2022-04-15 14:39

1借生产成本3220
制造费用644
管理费用2254 
管理费用805 
发应付职工薪酬-应付福利费6923

暖暖老师 解答

2022-04-15 14:40

6借银行存款202000
应收账款476000
贷主营业务收入600000
应交税费应交增值税销项税78000

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相关问题讨论
你好;      你们用汇票去支付 货款的话 。 这个 贴现手续费是你公司来承担吗   
2022-01-20 09:47:30
借:原材料,118490,应交税费—应交增值税—进项税,15403.70,贷:预付账款,30000,应收票据,60800,应付账款,43093.70
2022-11-22 11:12:54
你好,请问你想问的问题具体是?
2022-05-07 14:36:29
您好 借:材料采购118490 借:应交税费-应交增值税-进项税额15403.7 贷:预付账款118490%2B15403.7-60800=73093.7 贷:应付票据60800 借:原材料 34*3500=119000 贷:材料采购118490 贷:材料成本差异 119000-118490=510
2022-04-29 14:59:09
同学你好 你的问题是什么
2021-12-09 09:06:14
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