送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-04-15 18:47

您好
借:银行存款 81.36
贷:预收账款 (120+15.6)*0.6=81.36
借:预收账款120+15.6=135.6
贷:主营业务收入120
贷:应交税费-应交增值税-销项税额 15.6
借:主营业务成本90
贷:库存商品 90
借:银行存款 135.6-81.36=54.24
贷:预收账款 54,。24

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您好 借:银行存款 81.36 贷:预收账款 (120%2B15.6)*0.6=81.36 借:预收账款120%2B15.6=135.6 贷:主营业务收入120 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 15.6 借:主营业务成本90 贷:库存商品 90 借:银行存款 135.6-81.36=54.24 贷:预收账款 54,。24
2022-04-15 18:47:13
你好 月末做结转就行了 做增值税的结转
2019-10-16 16:23:49
你好!你按含税价暂估成本就可以了 只是你这个配件的分录是借预付账款 贷现金等。
2017-08-17 14:26:01
借:应收票据 116 贷:主营业务收入 100 应交税费—应交增值税—销项税 16
2019-08-15 16:58:01
你好! 借:在建工程 贷:库存商品(成本)
2019-07-15 16:46:03
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