送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-04-15 13:45

这种的应该是怎么做分录

难过的微笑 追问

2017-04-15 13:47

这个销项负数是实际是返利

难过的微笑 追问

2017-04-15 13:55

老师我想问他们已经把这个返利给我们了,但是是我们在厂家的一个抵扣账户里,我平时抵扣账户的都走了预付账款,因为抵扣账户里是可以买车使用的,那么这个销项负数发票是不是就可以做成借主营业务收入  负数,借应交税费-进项税转出,负数 
贷预付账款,借方正数?

邹老师 解答

2017-04-15 13:43

你好,多做些成本或费用了

邹老师 解答

2017-04-15 13:46

是针对返利还是成本费用

邹老师 解答

2017-04-15 13:47

借;主营业务收入    应交税费-应交增值税(销项税额)  贷;应收账款等科目

邹老师 解答

2017-04-15 13:57

你好,开具了销项负数发票就需要按销售退回进行账务处理的

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