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云淡风轻
于2017-04-15 22:31 发布 753次浏览
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-04-15 23:10
如果不做筹划,工业企业不就是没有销向抵减吗?筹划后不就少了销项抵减那部分税吗?
云淡风轻 追问
2017-04-16 17:31
这个零星材料为什么不在周转材料核算呢?
2017-04-16 20:05
老师,我想问下,汇算清缴时调减销售成本,那个销售成本在利润表上多了,还是少了?
2017-04-16 21:27
老师,我想问下,如果当月取得了增值税进项税票,没有认证,是不是可以先不入账,等到认证后再入账?
2017-04-18 10:48
老师,营改增不用应交税费--未交增值税的科目吗?
2017-04-18 11:11
那这个为什么要用已交税金的明细,不用未交增值税的明细
2017-04-18 22:10
老师,请把我做下交房租的分录,和摊销房租的分录,谢谢
王雁鸣老师 解答
2017-04-15 23:04
您好,因为一个企业做销项减少,一个企业做进项转出,相同的金额,国家没少收税款的,是对的。
2017-04-15 23:12
您好,那另外一个企业也不用进项转出了,另一个企业抵减了增值税了,相当于国家还是没有多收税啊。
2017-04-16 17:36
您好,因为这些零星材料,直接用在施工中了,所以就不用在周转材料核算了。
2017-04-16 20:37
您好,在利润表上多了。
2017-04-16 21:54
您好,可以的。
2017-04-18 11:00
您好,是在用这个科目,请查看,关于印发《增值税会计处理规定》的通知 财会[2016]22号 http://www.mof.gov.cn/mofhome/kjs/zhengwuxinxi/zhengcefabu/201612/t20161212_2479869.html
2017-04-18 11:14
您好,那是关于印发《增值税会计处理规定》的通知 财会[2016]22号文件之前的做法了。
2017-04-18 22:17
您好,交房租时,借:预付账款,贷:银行存款,收到发票,借:长期待摊费用-租赁费,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,否则无此分录),贷:预付账款。分摊时,借;管理费用-长期待摊费用摊销,贷;长期待摊费用-租赁费。
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王雁鸣老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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2017-04-18 22:17