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Mercy
于2017-04-15 23:24 发布 1202次浏览
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-04-15 23:32
我现在就是做分录的时候没有对上,而且我刚交接的工作,一开始出纳和我核对时,只是给了我一堆有发票的凭证,和一堆现金当时数了,部分未核销的费用,来和她登的账上余额核对,现在我做的电脑账内外,如何和她的账做到一样
Mercy 追问
2017-04-15 23:34
对不上问题一般是出在哪里?因为交接时我也半懂不懂,当时盘点的确实是对上了
2017-04-15 23:39
老师,我该怎么样和出纳说,不会让出纳觉得我是在改账
王雁鸣老师 解答
2017-04-15 23:27
您好,如果您内外账的现金余额之和,与出纳的实际现金对上了,就证明是无误的了。
2017-04-15 23:35
您好,可以按出纳登记的账,找到相关票据,编制凭证,就可以了。
2017-04-15 23:41
您好,就是账对不上,需要按出纳的账来做分录即可。
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王雁鸣老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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2017-04-15 23:34
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王雁鸣老师 解答
2017-04-15 23:27
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