送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-04-15 23:32

我现在就是做分录的时候没有对上,而且我刚交接的工作,一开始出纳和我核对时,只是给了我一堆有发票的凭证,和一堆现金当时数了,部分未核销的费用,来和她登的账上余额核对,现在我做的电脑账内外,如何和她的账做到一样

Mercy 追问

2017-04-15 23:34

对不上问题一般是出在哪里?因为交接时我也半懂不懂,当时盘点的确实是对上了

Mercy 追问

2017-04-15 23:39

老师,我该怎么样和出纳说,不会让出纳觉得我是在改账

王雁鸣老师 解答

2017-04-15 23:27

您好,如果您内外账的现金余额之和,与出纳的实际现金对上了,就证明是无误的了。

王雁鸣老师 解答

2017-04-15 23:35

您好,可以按出纳登记的账,找到相关票据,编制凭证,就可以了。

王雁鸣老师 解答

2017-04-15 23:41

您好,就是账对不上,需要按出纳的账来做分录即可。

上传图片  
相关问题讨论
您好,如果您内外账的现金余额之和,与出纳的实际现金对上了,就证明是无误的了。
2017-04-15 23:27:44
现金的期末余额不可能是贷方余额的
2020-07-22 17:58:54
您好 ,是的,现金的是这样的
2020-05-17 14:25:22
您好,您的收入不一定都收回来了,您发生的成本支出也不定都付款了,除非您是收付实现制的
2019-09-03 22:28:29
你好,把3月1号的现金存入银行,错录到2月份的帐里了 调整分录是,借:库存现金,贷:银行存款 
2022-03-17 13:57:49
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...