- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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如果是真实的,不用处理啊
2017-04-16 12:02:05

借:利润分配~未分配利润
贷:应付股利
2019-02-12 19:52:02

本年利润年末借方余额
结转的时候在贷方
2019-08-02 10:39:39

你好,把本年利润科目结转到未分配利润科目,借:本年利润 贷:利润分配-未分配利润,本年利润无余额,未分配利润有余额
2017-04-17 12:51:52

您好
1月初的未分配利润为-20000多,六月份弥补了亏损,不需要做账务处理
现在的利润分配期末余额是当月资产负债表里的弥补亏损后的
2019-10-06 11:52:52
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