送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-04-16 17:13

您好,分录,借:应付职工薪酬-福利费,贷:现金或者银行存款。结转时,借:管理费用-福利费等科目,贷:应付职工薪酬-福利费。

娇娇 追问

2017-04-16 17:18

@王老师: 
可以直接  借:管理费用-福利费  贷:银行存款      吗?

王雁鸣老师 解答

2017-04-16 17:20

您好,可以的。

娇娇 追问

2017-04-16 17:36

@王老师: 
员工的工作餐费怎样做分录,税法上有什么限制要求

王雁鸣老师 解答

2017-04-16 17:41

您好,工作餐与聚餐费用一样的处理即可。税法上就是全部福利费超过工资总额的14%部分不能税前扣除了。其他没什么规定了。

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相关问题讨论
您好,分录,借:应付职工薪酬-福利费,贷:现金或者银行存款。结转时,借:管理费用-福利费等科目,贷:应付职工薪酬-福利费。
2017-04-16 17:13:38
你好!借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-非货币性福利
2017-10-23 20:45:34
同学您好,收到钱 借银行存款 贷其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额
2023-10-09 23:22:49
你好请把发票拍完整 另外你公司是属于什么行业这个是什么费用
2020-05-05 09:52:01
你好,具体是什么经济业务
2017-05-31 11:45:52
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