一般纳税人,我是购买方,去年收到红冲发票,做了进项税转出,今年我发现去年红冲票里有一张是废票,多冲了1张 去年多冲的进项我今年还能抵吗,能抵的话怎么做账和申报 去年多冲的费用在汇算清缴时填哪儿呢
陪你考证的初级班主任
于2022-04-20 10:39 发布 811次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2022-04-20 10:54
那张废牌叫对方重新开具就是了
相关问题讨论
那张废牌叫对方重新开具就是了
2022-04-20 10:54:31
1,可以按材料发票开具处理的,可以开具专票的,你销项13%,进项按你实际 收到抵扣
2,如果退回,你这是冲减你的收入,那你这不用进转出的啊,只有你的购买方冲红,才进转出的
2021-03-10 19:40:34
1,可以按材料发票开具处理的,可以开具专票的,你销项13%,进项按你实际 收到抵扣
2,如果退回,你这是冲减你的收入,那你这不用进转出的啊,只有你的购买方冲红,才进转出的
2021-03-10 19:40:39
你这个是收到红字发票吧,你这个之前认证做进项税额么
2019-12-06 09:26:20
您好
填写附表二20栏红字专用发票信息表注明的进项税额
2020-01-09 12:39:17
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
陪你考证的初级班主任 追问
2022-04-20 11:44
陪你考证的初级班主任 追问
2022-04-20 11:45
家权老师 解答
2022-04-20 14:36