送心意

丁小丁老师

职称注册会计师,CMA,税务师,中级会计师

2022-04-20 17:14

您好!你挂往来,通过其他应付款来核算哦

xijunkokhjhk 追问

2022-04-20 17:45

是要做几笔帐呢,,就是不知道具体该这么挂,挂了的话收到钱了后又这么处理。可以写一下分录吗

丁小丁老师 解答

2022-04-20 18:05

您好!你们挂靠国企,应该是你们付钱给国企
挂账时
借:费用等
贷:其他应付款
付款时
借:其他应付款
贷:银行存款

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相关问题讨论
您好!你挂往来,通过其他应付款来核算哦
2022-04-20 17:14:52
借预付账款贷银存 按月摊销借管理费用贷预付
2019-09-30 09:37:10
你好 ; 你们这个 项目供应商扣他们的保险费和税差描述下具体业务; 好判断
2022-04-20 11:41:12
你好,可以计入管理费用
2016-11-02 15:46:56
你好!借现金 贷主营业务收入 其他业务收入-保险收入 应交税费-应交增值税
2017-11-13 13:52:43
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