请问我们是挂靠的国企,然后国企帮我们支付了工程的保险费和工程费给其他的单位,我做内账应该怎么做呀!后面收到钱了又该怎么操作呢
xijunkokhjhk
于2022-04-20 16:15 发布 597次浏览
- 送心意
丁小丁老师
职称: 注册会计师,CMA,税务师,中级会计师
2022-04-20 17:14
您好!你挂往来,通过其他应付款来核算哦
相关问题讨论

您好!你挂往来,通过其他应付款来核算哦
2022-04-20 17:14:52

借预付账款贷银存
按月摊销借管理费用贷预付
2019-09-30 09:37:10

你好 ; 你们这个 项目供应商扣他们的保险费和税差描述下具体业务; 好判断
2022-04-20 11:41:12

你好,可以计入管理费用
2016-11-02 15:46:56

你好!借现金 贷主营业务收入 其他业务收入-保险收入 应交税费-应交增值税
2017-11-13 13:52:43
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xijunkokhjhk 追问
2022-04-20 17:45
丁小丁老师 解答
2022-04-20 18:05