你好,我公司18年虚开了一张进项发票,现在税务局查出来了,需要更正企业所得税年报,应该如何更正呢,是直接在主营业务成本减出这张票的金额还是在哪里可以填列?
答: 您好,您应当将入账的进项税发票红字冲回。应该在主营业务成本冲回。
税务年报在算企业所得税的时候发现主营业务成本填的高了,想调低点,修改2018年的账还是在2019年做调账就可以了?现在报的2018年年报的财务报表是不是需要做调整?还是只要企业所得税年报申报好就可以了?
答: 您好,调整税务年报表,同时做调整分录。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我们结转的主营业务成本中有两笔款已经付过了,但是没有发票,员工把票丢了现在在报企业所得税年报,这个账要调吗
答: 你好 没有发票的话 你汇算清缴就需要做调增处理的