老师我咨询一下,公司2024年12月签了两个项目需要 问
同学,你好 可以暂估费用的 答
请问老师,公司劳务派遣食堂人员,保洁,收到发票计入 问
你好,进入到管理费用,福利费里面就行 答
老师我2024年收到张运输发票,成本我不想下,我2025 问
你好可以的,操作没问题。 答
老师,餐费补贴作为工资还是福利费?有文件规定没有? 问
您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,有个税申报问题请教? 问
你好,请问你的具体问题是什么 答
开出10万发票 收到10万的货款 要扣除10万销项税金和4.5%成本税款,剩余的转出去 成本发票暂时未开 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税金 转出款的分录该怎么做啊?有发票 银行回单和转款凭证就是转进来的工程款在给挂靠公司的转出去
答: 发票内容是什么? 一般借工程施工 贷银行存款
比如开出10万发票 收到10万的货款 要扣除10万销项税金和4.5%成本税款,剩余的转给挂靠公司 成本发票暂时未开 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税金 转出款的分录该怎么做啊?有发票 银行回单和转款凭证
答: 您好!借主营业务成本 贷应付账款。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
,这样的发票收到怎么做分录呢,银行回单的金额是1029000,是借:银行存款,1029000,营业支出30870。贷:主营业务收入1029000。 应交税费—简易计税30870。 其他附加税和所得税自己计提这样嘛?
答: 你们是简易计税?剩下的钱收不回来了?