给对方开重了一笔发票,对方三个月后才发现这个问题,他们没入账,可我已经挂到应收款账上了,可是这笔款现在就趴在账上了,用什么方法处理呢?
隐形的翅膀
于2017-04-18 19:43 发布 1091次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
您好,让对方把发票退回来,您开个红字发票处理就行了。
2017-04-18 22:21:46
把重了的发票要回来,红冲发票,在账上做一次红字分录
2017-04-18 21:49:43
红冲的发票,就是冲减之前多出的发票,你要把之前入账的应收账款及对应的收入、税费,按发票金额红冲
2018-10-29 15:00:49
你好 说一下体是什么业务
2019-12-18 13:56:08
同学你好,应收账款的负数表示为预收,是您 方先收款,应是您 方开发票,怎么是对方开发票呢
2021-09-03 10:46:25
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息