- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2015-10-27 11:23
比如从供应商那里拿了100台,140/台入库,协商如果我们卖掉50台,就按50台,每台140给供应商结款,后面市场不好,协商135/台,后面降价都卖出去了,给供应商每台135结剩下50台的款,最后结成本,库存还有5元/台的余额,请问这个差额怎么处理
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比如从供应商那里拿了100台,140/台入库,协商如果我们卖掉50台,就按50台,每台140给供应商结款,后面市场不好,协商135/台,后面降价都卖出去了,给供应商每台135结剩下50台的款,最后结成本,库存还有5元/台的余额,请问这个差额怎么处理
2015-10-27 11:23:35
您好,不需要调整,直接入库记账就行。
2017-07-08 14:00:27
,进货单金额与电脑录入单进金额一致怎么还用这个科目呢
2022-11-15 16:39:13
你好同学,只要不销售的话,我们不需要做账务处理了,需要销售的以后再结转成本的时候,可以用它来冲减主营业务成本。
2022-11-15 16:38:21
需要的销售出去之后,借商品进销差价,借主营业务成本负数。
2022-11-15 16:40:18
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邹老师 解答
2015-10-27 11:25