钱已经付,材料也收到,但发票未收到,怎么做账?借:预付账款 贷:银行存款 借:工程施工-合同成本-材料费 暂估价 贷:应付账款 暂估价发票到了, 红字冲销上一笔分录 重新做一笔按发票金额的分录 借:工程施工-合同成本-材料费 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款 /银行存款这样做对吗?
欢菇凉
于2017-04-19 11:36 发布 3278次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-04-19 11:37
借;预付账款 贷;银行存款
借;原材料 贷应付账款——暂估
就是了
相关问题讨论
您好!正常来说就是这样的,第二笔分录的预付帐款应该是前面预付的金额
2019-01-07 11:54:20
您好!正常来说就是这样的,第二笔分录的预付帐款应该是前面预付的金额
2019-01-07 11:54:31
借;应付账款 贷原材料 应交税费(进项税额)
2017-10-20 17:01:58
您好!正常来说就是这样的,第二笔分录的预付帐款应该是前面预付的金额
2019-01-07 11:54:45
您好
一般是收到发票前 已经支付了货款 计入了预付账款科目 现在收到发票 冲减预付账款
2019-09-24 09:45:55
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