老师,电费每月没有发票,已付现金,年底12月份电费发票到是全年的电费,有进项税,我写的凭证借 应付账款 -电费 应交税金-应交增值税(进项税额)贷 预付账款,结果 预付账款是负数,负数是进项税额的金额。预付账款不能为负数吧,怎么调整
夕颜
于2015-01-10 15:56 发布 1035次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2015-01-10 16:09
平时 借 制造费用 贷 预付账款 电费 借预付账款 电厂 贷 库存现金
相关问题讨论

如果发票没到就挂着哦 如果发票不会到了就冲销
2017-05-22 18:00:50

你先告诉我你原来是怎么做分录的
2015-01-10 16:07:51

是挂账上是不是,没有退公司账户,抵减下次的吧?那你之前那个交 不是做预付账款贷银行吗,那这个预付账款不是挂着吧,那开发票不是优惠后的吗,那就做费用就做优惠后,多余额就挂预付账款,后续下次抵减的按发票做借管理费用 贷预付就冲掉了
2020-06-05 11:35:37

你好,应该是写二级科目对方企业的名字。
2022-12-14 10:55:59

你好; 你这个具体是什么情况的业务 ; 你负债表 看你借方预付账款金额%2B 借方应付账款金额来写即可
2023-02-08 14:22:22
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夕颜 追问
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