老师,假如去年的未分配利润是+10000,那这个次年 问
次年不需要转到实收资本 答
老师您好 现在数电票或电子发票 都不需要对方给 问
你好,是的,纸质发票需要,电子发票不需要,他自己去打印就可以了。 答
请问员工自离,他在厂里吃的餐费要怎么做账啊,平时 问
您好,餐费就当是工资部分,扣了正好没有了,就是本月工资就是餐费的金额 答
2018-2022年期间客户找来说漏给他们开票2万金额, 问
核对下,若确实漏开了,要补开的 答
我们公司收到法院转入的货款利息,请问怎么做分录, 问
同学,你好 借:银行存款 借:财务费用-利息 负数 答

汇算清缴时发现,去年10月,其他应付款转营业外收入多转了10000,现在会计账和汇算清缴应该怎么处理
答: 你好 借利润分配贷其他应付款 105000表收入其他填写税收金额10000
老师,确实无法归还的其他应付款转入营业外收入,多计了10000元,汇算清缴的时候才发现,这个要怎么处理。账上怎么处理
答: 你好,这个要填写到A101010, (八)确实无法偿付的应付款项
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
有家单位收到的社保补贴当时做到其他应付款里了,现在做汇算清缴时想把它调到营业外收入去,可以吗?调整后就跟以前的报表不匹配了
答: 你好,可以的,需要做相关调整分录,调整报表相关数据的
从代账会计手里接的账 她给报表上是把这个300多万做到其他应收款了 ,但是账本上其他应收款也是平的 做汇算清缴的时候就把其他应付款给平了 调减了应付账款 调增了成本


玉婷 追问
2017-04-19 16:20
邹老师 解答
2017-04-19 15:51
邹老师 解答
2017-04-19 16:02
邹老师 解答
2017-04-19 16:21