送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-04-20 09:52

已经收了,挂的数是一正一负

诺尔信~雪 追问

2017-04-20 10:14

原来是借:其他应收款~a贷:其他应收款~b本来就是同一个人的

邹老师 解答

2017-04-20 09:50

你好,应当是收到了就冲销就是了

邹老师 解答

2017-04-20 09:55

借;应收账款——负数明细   借;应收账款——正数明细

邹老师 解答

2017-04-20 10:15

你就说下你错误的分录是?正确的应当是?

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相关问题讨论
你好,应当是收到了就冲销就是了
2017-04-20 09:50:40
你好,以前年度应收账款明细记错了,是借方明细错误,还是贷方明细错误了?
2022-05-11 13:38:02
那是硬平账了吧,多写了科目
2019-07-14 10:43:44
您好,最终可以调整减少期初未分配利润。
2020-07-05 13:37:44
您好,要经公司审批的,转入营业外支出-坏账损失。
2017-06-12 16:38:25
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