上个月的销售额296914.2本月进项税额24455.32元,上个月预留税额是2455.33元,那应交增税要怎么算,进项额转出怎么算,还有印花税又要怎么算
大傻、|2呆、
于2017-04-20 15:34 发布 857次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-04-20 15:42
是的,那应交税额是按你那个公式在算的吗,印花税是购销合同上的,是用购销合同上的金额乘以万分之五吗
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你好,是这个月的销售额吧
应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵税额
印花税是购销合同的印花税吗
2017-04-20 15:35:51
这个是计算印花税的基数,没有错是这样的。
2018-08-30 16:38:23
印花税是指主营业务收入%2B主营业务成本
2021-08-25 11:42:32
您好
请问当地税务要求税负率么
2019-12-31 14:42:15
你好 一般按收入的一定比例来申报印花税,是需要申报的。
2020-07-12 15:49:26
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大傻、|2呆、 追问
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