民办幼儿园,收到政府拨的保教费差额补助及生均补助款如何入账及出账,我个人处理是借:银行存款 贷:专项资金 支出的时候借专项资金 贷:费用类科目/固定资产什么的 但是不太确定是否合理,所以想咨询一下老师
陪你考证的初级班主任
于2022-04-26 11:33 发布 2008次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2022-04-26 11:53
同学你好
这个不对
支出的时候应该
借费用等科目
贷银行存款
然后
借专项应付款
贷资本公积
相关问题讨论

你好,没有启用固定资产模块,是可以的
2017-05-16 18:08:42

收到了资产,就要暂估计入固定资产里面
2019-12-04 09:13:55

你好,是的,入固定资产,也可以直接计入管理费用
2020-06-19 18:05:28

你好,就按照你说的做就可以了
2025-01-13 20:22:20

借应付账款贷固定资产
借固定资产应交税费应交增值税进项贷应付账款。
2022-02-07 16:59:49
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
陪你考证的初级班主任 追问
2022-04-26 16:49
朴老师 解答
2022-04-26 16:54