老师您好,印花税是21年11月份借款合同,当时是用另一个公户贷款的,由于不知情就没有申报,今年的2月份才申报这个印花税175元,当时申报的时候填的所属期是去年的11月份,但是申报不了,上面显示有税收滞纳金不能在网上申报,必须要到税务局去申报才行,我怕麻烦就直接作废了,重新填了22年2月份当月的所属期申报的这个175元的印花税,但是今年涉及到减税降费的问题,现在电子税务局上面有提示退税,175元减半征收87.5元,还要退87.5元,我都不知道该接收退税,还是怎么操作,又担心后期查出来是去的11月份收到的贷款,今年2月份才申报这笔印花税要交滞纳金……老师麻烦您教教我该怎么做最好
春花秋实
于2022-04-26 15:43 发布 755次浏览
- 送心意
图图*老师
职称: 中级会计师
2022-04-26 20:41
没事的,正常申请就行了,175元不值得查,不符合重要性和经济效益原则。
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没事的,正常申请就行了,175元不值得查,不符合重要性和经济效益原则。
2022-04-26 20:41:20

已经申报过了的,不一定能作废了。建议你上门去填表更正申报
2018-11-27 10:25:46

你好,提供正确的 印花税申报表,去税局大厅做更正申报
2019-04-09 14:09:06

你好 补交的话需要去税局补和缴纳滞纳金的
2018-12-17 10:04:07

您好,现在可以申报,合并金额申报就可以
2019-03-01 18:25:26
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