送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-04-21 10:16

借:应交税费-应交增值税   贷:银行存款,借:应收账款  贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税  借:银行存款  贷:应收账款,未付的挂在应收就可以了

要减肥的河马 追问

2017-04-21 10:52

@吴老师:开票和银行到的金额是不是要分开做凭证呢?

吴月柳 解答

2017-04-21 10:53

是的

要减肥的河马 追问

2017-04-21 11:04

但是我开票的金额和到帐的金额日期不一样,那我是应收帐款呢,还是预收款哦

吴月柳 解答

2017-04-21 11:35

@匿名:如果你没设有别的预收的直接设为应收账款好点

吴月柳 解答

2017-04-21 11:37

你设为应收账款吧

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借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款,借:应收账款 贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税 借:银行存款 贷:应收账款,未付的挂在应收就可以了
2017-04-21 10:16:05
你好。可以计入其他业务收入
2019-04-12 15:52:05
您好!这个看你实际是提供了什么服务。
2016-11-28 14:02:03
你好,收取方计入营业外收入
2017-09-28 16:02:56
是代开什么发票呢 谁代开
2016-08-18 14:40:50
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