送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2022-04-27 02:06

你好需要计算做好了给你

暖暖老师 解答

2022-04-27 06:11

1借银行存款2.12
贷其他业务收入2
应交税费应交增值税销项税0.12

暖暖老师 解答

2022-04-27 06:12

借其他业务成本1
贷累计摊销1

暖暖老师 解答

2022-04-27 06:12

2借原材料8000
应交税费应交增值税进项1040
贷应付账款9040

暖暖老师 解答

2022-04-27 06:13

4借原材料600
应交税费应交增值税进项税额78
贷实收资本480
资本公积198

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相关问题讨论
你好需要计算做好了给你
2022-04-27 02:06:53
你好 借:银行存款  200万 固定资产 300万 应交税费—应交增值税(进项税额) 39万 贷:实收资本 1000万*35% 资本公积 200万%2B300万%2B39万—1000万*35%
2021-10-29 11:12:01
同学您好, 借:原材料   400000        应交税费—应交增值税(进项税额)   52000    贷:实收资本   300000           资本公积—资本溢价   152000
2021-12-23 00:27:04
借无形资产84000 贷实收资本60000 资本公积资本溢价24000
2020-03-31 11:24:01
你好,投资方未提供增值税专用发票,根据这个判断,增值税就不能抵扣,所以就不需要分开写的
2019-04-20 14:58:04
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