公司2016年11月预付一笔款,金额300元。3月份收到增值税专票。发票已经认证并且申报。但是今天看3月份明细账发现当时做账是借:管理费用 300 贷:预付账款 300 。做账时忘记了借:应交税费-应交增值税-进项税 。应该如何处理。
鲲,大鱼
于2017-04-21 11:38 发布 1546次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-04-21 11:39
借;应交税费-应交增值税-进项税 贷;管理费用
做这个调整分录
相关问题讨论
您好,请问你们是一般纳税人吗
2020-01-03 09:28:21
你好,借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款
2020-01-04 10:28:14
预付费用的时候 借;预付账款 贷;银行存款
取得发票 借:管理等费用,应交税费-应交增值税(进),贷:预付账款
2018-11-21 15:30:35
你好,3c认证费开了增值税专票,做账可以下管理费用
2017-05-24 16:10:43
你需要抵扣的时候做最后一步
2018-11-14 12:25:28
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鲲,大鱼 追问
2017-04-21 11:41
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2017-04-21 11:41