送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-04-21 16:04

您好,先记入预付账款,等来了发票再转入研发支出。

养猫专业户 追问

2017-04-21 16:14

@王老师:老师 。发票回来产品是我们的了, 我们会进行销售, 那么销售的时候,借银行存款, 贷主营业务收入。和税金 
 那么当月结转成本额时候怎么做呢??? 软件是可以重复销售的,那到时我们的成本怎么做

王雁鸣老师 解答

2017-04-21 16:19

您好,当月结转成本的时候,只能按发票金额和使用年限按月进行分摊,成本就是分摊的金额和销售人员的工资等内容。

养猫专业户 追问

2017-04-21 16:38

@王老师:老师,不知道我理解的对不对 比如拿的发票是研发服务费的, 但是只是今年的。那么这时候,当余额我怎么结转啊?

王雁鸣老师 解答

2017-04-21 16:52

您好,是今年的,可以按12个月进行分摊,也可以一次性记入成本。

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