送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-04-21 16:36

您好!抵减330,留抵10

奔跑的蜗牛 追问

2017-04-21 16:55

@宋老师:1、月初申报时,有主表上有留抵税额20,月初我要交纳增值税额300元,可是我还有张“税控系统技术维护费”普通发票未申请抵减(增税申报表四,发生额栏填330,本期应抵减税额填多少?本期实际抵减税额填多少?期未余额是多少?) 
2、那么我主表中第19栏,应纳税额填多少?

宋生老师 解答

2017-04-21 16:56

本期应递减金额填330.实际抵减要而是330,期末余额0

奔跑的蜗牛 追问

2017-04-21 17:13

@宋老师:老师你这样答对吗?我都说我要交300元的增税了,我有上月底的留抵税额20元,这20元我不扣了吗?那样我实际要交税280元,但是我有张技术维护费的发票330元,那么我这张技术维护费发票表四中:本期实际抵减是不是填280元, 期未余额是50元

宋生老师 解答

2017-04-21 17:14

你不是问申报表4吗? 
4里面就是一次性抵扣啊。 
全部抵扣然后抵扣不完的期末留抵啊

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相关问题讨论
您好!抵减330,留抵10
2017-04-21 16:36:43
这个是全部抵扣的。就像你认证一张发票一样,认证了就全额抵扣。抵扣不完的留抵
2017-04-21 17:15:43
你好,可以全额抵减增值税的。 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
2018-05-29 11:45:15
同学好,增值税税控发票系统技术维护费 280元是全额抵税
2018-11-29 10:40:04
您好 借:管理费用——办公费 贷:银行存款 借:应交税费——应交增值税——减免税款 借方蓝字 借:管理费用 借方红字
2019-09-20 13:32:44
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