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奔跑的蜗牛
于2017-04-21 16:35 发布 1402次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-04-21 16:36
您好!抵减330,留抵10
奔跑的蜗牛 追问
2017-04-21 16:55
@宋老师:1、月初申报时,有主表上有留抵税额20,月初我要交纳增值税额300元,可是我还有张“税控系统技术维护费”普通发票未申请抵减(增税申报表四,发生额栏填330,本期应抵减税额填多少?本期实际抵减税额填多少?期未余额是多少?) 2、那么我主表中第19栏,应纳税额填多少?
宋生老师 解答
2017-04-21 16:56
本期应递减金额填330.实际抵减要而是330,期末余额0
2017-04-21 17:13
@宋老师:老师你这样答对吗?我都说我要交300元的增税了,我有上月底的留抵税额20元,这20元我不扣了吗?那样我实际要交税280元,但是我有张技术维护费的发票330元,那么我这张技术维护费发票表四中:本期实际抵减是不是填280元, 期未余额是50元
2017-04-21 17:14
你不是问申报表4吗? 4里面就是一次性抵扣啊。 全部抵扣然后抵扣不完的期末留抵啊
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宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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奔跑的蜗牛 追问
2017-04-21 16:55
宋生老师 解答
2017-04-21 16:56
奔跑的蜗牛 追问
2017-04-21 17:13
宋生老师 解答
2017-04-21 17:14