- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
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借:管理费用-福利费 3300 销售费用-福利费2100 研发支出-费用化支出1500 贷:应付职工薪酬-福利费
2017-04-24 14:04:44
财政拨款分项奖金你占用了其他奖金的使用
那么预算会计
借:事业支出
贷:资金结存
财务会计
单位 管理费用-XX明细
贷:银行存款
账上你是通过明细科目 来加以区分
2019-08-29 11:22:34
提现就是库存现金~~~
2015-12-21 12:18:49
您好! 会计分录: 计提工资 借方:管理费用 贷方:应付职工薪酬
发放工资 借方:应付职工薪酬 贷方:现金/银行存款
2015-10-04 18:15:53
你好,之前财务部有把这个电脑按固定资产核算吗?
2021-10-13 15:17:20
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