送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2017-04-25 16:29

借:管理费用--开办费 
      贷:其他应付款--某人垫付

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相关问题讨论
借:管理费用--开办费 贷:其他应付款--某人垫付
2017-04-25 16:29:56
借:银行存款 974.12 财务费用 5.88 贷:应收账款 980
2019-10-08 16:16:02
需要挂其他应付款
2018-12-24 13:04:47
你好,可以红冲收入的分录,之前分录金额是负数,然后做个正确的,也可以借预收-b贷预收-a,最好第一种做法
2018-11-28 16:35:29
借,应付账款~X项目等 带,应收账款~X项目 这个分录抵消就可以了。
2020-03-20 07:39:40
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