老师我们公司这个月开始运行,因为出纳还没有到位很多费用都没有报销,那我是不是这个月这些费用是不是不能入账了要等下个月了,还有我这个月有购进和卖出,但是是采用预付款和部分收款,没有收到票,也没有开出票,我是不是不需要月底结转成本
景
于2017-04-26 14:04 发布 1006次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-04-26 14:05
你好,可以先做账,没有支付的计入其他应付款
没有收入,是不需要结转成本的
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你好,可以先做账,没有支付的计入其他应付款
没有收入,是不需要结转成本的
2017-04-26 14:05:30

你好,按你做的会计分录按票据金额与暂估差异调整消耗性生物资产。
2020-04-10 09:23:14

您好!是有重复,你做成成本的时候要冲减费用才行。
2017-02-14 10:10:43

可以计入以前年度损益调整。
2022-07-16 06:44:13

这个没有先后顺序,你可以确认收入接着结转成本,也可以月末最后结转成本,再结转损益之前
2019-03-19 08:26:50
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