送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-05-07 20:07

您好
借:工程物资 200
借:应交税费-应交增值税-进项税额26
贷:银行存款226
借:在建工程 200
贷:工程物资 200
借:在建工程 30
贷:原材料 30
借:在建工程 40
贷:应付职工薪酬 40
借:固定资产 270
贷;在建工程 200+30+40=270

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您好 借:工程物资 200 借:应交税费-应交增值税-进项税额26 贷:银行存款226 借:在建工程 200 贷:工程物资 200 借:在建工程 30 贷:原材料 30 借:在建工程 40 贷:应付职工薪酬 40 借:固定资产 270 贷;在建工程 200%2B30%2B40=270
2022-05-07 20:07:30
你好,这里购入工程物资没有做价税分离,说明当时购进工程物资进项税额是不可以抵扣的
2020-08-05 12:56:00
你好!你如果是用于不动产的就要分2年抵扣。不是不动产的可以一次抵扣
2018-11-28 10:25:14
你好! 借应收账款 贷主营业务收入 同时结转成本 借主营业务成本 贷工程施工
2021-07-13 10:40:01
可以借贷项抵,不过如果是调整的话,最好贷工程物质的最好是借方红字,也就是借工程施工借工程物质借方红字
2018-12-29 12:48:18
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