3月预收客户货款75570,作了预收,并确认了收入,4月作账发现75500里包含了3570的运费,发货部门来报账,这笔款项应该怎么作会计分录?回复:借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费问题是:3570已经付了现金给货运部门的同事了,
徐
于2017-04-27 10:20 发布 682次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
相关问题讨论
不含
2017-03-20 16:45:51
借应收账款贷主营业务收入,这个是重新开的红冲的,
借应收账款负数
贷主营业务收入负数
应交税费负数
2023-06-07 17:05:53
你是直接价税分离处理,后面的应交税费转营业外收入处理
2020-04-22 22:12:56
您好
借:预收账款
贷:主营业务收入
应交税费——应交增值税——销项税额
2019-09-03 21:28:56
你好,是的,不用考虑销项税额
2017-07-13 09:16:05
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