3月预收客户货款75570,作了预收,并确认了收入,4月作账发现75500里包含了3570的运费,发货部门来报账付了现金,这笔款项应该怎么作会计分录?
徐
于2017-04-27 10:33 发布 901次浏览
- 送心意
王侨
职称: 注册会计师、金牌讲师
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3570的运费应该冲减收入,借:主营业务收入 3570 贷:预收账款 3570
报销运费时,借:预收账款 3570 贷:库存现金。
2017-04-27 17:54:48
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借其他应付款 贷 库存现金
2016-03-31 15:52:36
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借:原材料(库存商品)35150 贷:银行存款 35000 库存现金 150
2018-08-29 11:43:51
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您好,一般情况下,如果此运费不开到货物发票里的,收到时,借:银行存款,贷:其他应付款,支付时,借:其他应付款,贷:银行存款。
2020-05-31 17:16:45
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借;银行存款 贷;应收账款(之前代垫运费计入了应收账款科目核算)
2016-04-29 16:50:14
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