你好,麻烦问一下,我的应交税金未交税金中有借方余额12692.5元,是以前年度入账,但是会计在每次的审报表中未申报,所以这次未能退税,是缴纳电费生成的进项税,我可以一次性转入管理费用吗? 我现在是小微企业,收到专用发票还是需要将进项税计入应交税金进项税科目中对吗
欣欣子
于2022-05-09 09:46 发布 410次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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你好,这个未交增值税转出是什么原因?
2022-03-31 10:43:12
你好; 借方说明你们留底进项税或者是多缴纳了税费了 。 你知道这个是电费产生的话; 那么你放弃抵扣; 可以转 费用去的; 可以的
2022-05-09 09:50:18
你好,如果有预交税款或者留抵税额,是正常的
2024-01-09 15:04:07
你好,应交税费――应交增值税,就好的,不用什么未交增值税按或者未交增值税
2019-04-04 17:55:12
你好,未达起征点,你的结转分录是可以的。
2019-10-24 09:38:17
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