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KONG
于2022-05-09 10:59 发布 873次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2022-05-09 11:01
你好!做红字分录冲减就好
KONG 追问
2022-05-09 11:04
红字分录有差异。比如我暂估是10元,实际到的发票9.5元。这个差的怎么处理,还是跨年暂估
宋生老师 解答
2022-05-09 11:06
你好!一样的红字冲减10元的暂估分录,然后按9.5重新入账
2022-05-09 11:09
比如借材料费9.5 贷应付9.5冲以前暂估,借应付10 贷材料费10中间差0.5这个怎么处理
2022-05-09 11:12
你好!这个不用处理啊。因为本身就是9.5
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宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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2022-05-09 11:04
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2022-05-09 11:06
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