送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2022-05-09 11:01

你好!做红字分录冲减就好

KONG 追问

2022-05-09 11:04

红字分录有差异。比如我暂估是10元,实际到的发票9.5元。这个差的怎么处理,还是跨年暂估

宋生老师 解答

2022-05-09 11:06

你好!一样的红字冲减10元的暂估分录,然后按9.5重新入账

KONG 追问

2022-05-09 11:09

比如借材料费9.5
       贷应付9.5
冲以前暂估,借应付10
                    贷材料费10
中间差0.5这个怎么处理

宋生老师 解答

2022-05-09 11:12

你好!这个不用处理啊。因为本身就是9.5

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