老师,问下。我司3月份已经开具了30万发票给对方,并且增值税已经缴纳。现在公司要红冲这部分款,那我已经做了认证的进项税怎么处理。
学堂用户_ph931002
于2022-05-09 14:31 发布 338次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2022-05-09 14:35
您好!你这个进项没关系啊,正常抵扣啊
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您好,月末结转结算是第一个计算未交增值税=销项税-进项税+进项税转出还是
2019-08-19 15:53:27
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你好 进项税是你购进货物回来 取得进项税 可以拿来抵扣增值税销项税 和进项税转出的金额的。
2020-03-14 11:35:25
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1.购进材料,发票116万,专票,税16
借:原材料100
应交税费~增值税~进项税额16
贷:应付账款116
2.比如购进材料,后管理不善毁损,进项税额转出
借:管理费用
贷:应交税费~增值税~进项税额转出
3.当期进项过多,有部分进项没抵扣
借:应交税费~增值税~待抵扣进项税额
贷:应交税费~增值税~进项税额
2019-02-20 23:32:05
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同学你好,
借:应交增值税-销项税
借:应交增值税-进项税额转出,
贷:应交增值税-进项税
贷,应交税费一应增一转出未交增值税
借,应交税费一应增一转出未交增值税
贷,应交税费一未交增值税;
2022-05-26 11:18:25
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您好,对的,您上面写的完全正确
2019-12-22 20:05:20
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